2021 |
RESUMEN EJECUTIVO
Auditoria Operativa |
D.A.I – N° 425/2021 | INF AUOPE N° 002/2021 |
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA OPERATIVA
En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2021 de la Dirección de Auditoría Interna e Instrucciones impartidas, mediante Comunicación Interna N° 15/2021 y 16/2021, hemos ejecutado la Auditoria Operativa al programa "Desarrollar acciones de atención, prevención, para la protección y acceso a la justicia de las personas que sufren violencia promoviendo la igualdad de oportunidad de mujeres y hombres, gestión 2019". |
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2021 |
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Revisión Anual DJBR
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D.A.I N° 004/2021 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE REVISIÓN ANUAL DJBR
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2021, Comunicación Interna NO 09/2021 de 06 de abril de 2021 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, se procedió a efectuar la "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DIBR) del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad por la gestión 2019 — 2020.
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2021 |
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría Especial
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D.A.I N° 003/2021 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL
En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la gestión 2021 de la Dirección de Auditoría Interna e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna DAI. NO 11/2021 del 06 de abril de 2021, hemos realizado la ejecución de la Auditoría Especial al Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PUENTES ALCANTARILLA DE DOS VIAS EN EL TRAMO TRINIDAD - COMUNIDAD LOMA SUAREZ".
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2021 |
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría Especial
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D.A.I N° 02/2021 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL
En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna - Gestión 2021 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna DAI. NO 10/2021 del 06 de abril de 2021, se ejecutó la Auditoría Especial al Proyecto: "CONSTRUCCION DE TINGLADO CANCHA POLIFUNCIONAL Y GRADERÍAS - URBANIZACION SITRALUZ TRINIDAD".
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2021 |
RESUMEN EJECUTIVO
Auditoria Operativa
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AUOPE D.A.I N° 001/2021 |
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA OPERATIVA
En cumplimiento a Comunicación Interna N° 06 y 07/2021 y de acuerdo a lo previsto en el D.S. N° 28424, en el Cap. V, 2 el cual establece que: “los beneficiarios presentaran de acuerdo a normativa legal vigente, estados Financieros auditados sobre la ejecución de los recursos institucionales y auditorias operativas sobre el cumplimiento de sus Programas Operativos Anuales, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH”
La Dirección de Autoría Interna ha realizado la Auditoria Operativa Anual con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, por el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
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