• Dirección de Auditoria Interna GAM Trinidad

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consulta vehiculo RUAT: Vehiculos.
Consulta Deuda Vehiculos

 

consulta inmueble RUAT: Inmuebles.
Consulta Deuda Inmueble

 

Bancos AutorizadosPago de Tasas y Otros Ingresos

Se comunica a todos los contribuyentes que se a puesto en producción el Sistema de Tasas y otros ingresos, en las Direcciones Municipales de:

1. Planificación Urbana 4. Transporte y Vialidad 7. Catastro
2. Recaudaciones 5. Servicios Generales    
3. Intendencia 6. Medio Ambiente    

Deberán acudir a las oficinas mencionadas, donde realizarán su respectivo trámite para recabar la pro-forma correspondiente y posteriormente efectuar el pago en las diferentes entidades financieras autorizadas. Dar clic aqui para visualizar Lista de Bancos Autorizados 

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GestiónDocumentoN° InformeDescripciónDescargar
2018

VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Declaración Jurada de Bienes y Rentas

D.A.I. Nº 02/2018
VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2018, Comunicación Interna Nº 19/2018 de 07 de mayo de 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. Se realizó la verificación de los resultados de revisión anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad por la gestión 2017.
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2018

AUDITORIA ESPECIAL

Altas de Activos Fijos del Sector Central

DAI. C.I. Nº 02/2016 (C1)
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LAS ALTAS DE ACTIVOS FIJOS DEL SECTOR CENTRAL, GESTIÓNES 2013, 2014 Y 2015.
En cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones de la Dirección de Auditoría Interna, aprobado para la gestión 2016 y Comunicación Interna Nº 016/2016 del 12 de Julio de 2016, se ejecutó a Auditoria Especial sobre las Altas de Activos Fijos del Sector Central del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, correspondiente a las gestiones 2013, 2014 y 2015.
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2018

RESUMEN EJECUTIVO

POA DAI - Gestión 2019

C.I. Nº 271/2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019 DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA.
En cumplimiento a la Resolución Nº CGE-025/2011 del 11 de marzo de 2011, emitida por la Contraloría General del Estado, se ejecutó el Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual gestión 2019 de la Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.
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2019

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD

Registros y Estados Financieros

D.A.I. Nº 01/2019
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la gestión 2019 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº 01, 02, 03 y 04/2019 del 02 de enero de 2019, de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.
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2019

AUDITORÍA ESPECIAL

Cuenta Municipal de Salud

D.A.I. Nº 02/2019
AUDITORÍA ESPECIAL AL DÉFICIT DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD, GESTIÓN 2018.
En cumplimiento a la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, instrucciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante proveído en Nota de Comunicación Interna DIMUSA Nº 191/2019 y Comunicación Interna Nº 08/2019, 09/2019 y 10/2019 de 11 de marzo de 2019 emitida en la Dirección de Auditoría Interna, se efectuó la "Auditoría Especial al déficit de la Cuenta Municipal de Salud, por prestaciones otorgadas a la población beneficiaria de la Ley Nº 475, Gestión 2018".
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